甘州区甘浚镇2014年度部门决算和“三公”经费决算公开情况说明

发布时间:2015-08-27 09:51    阅读次数:    选择字号:T|T
    一、部门职能职责   
  (一)认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
  (二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
  (三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
  (四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
  (五)保护各种经济组织的合法权益。
  (六)办理上级政府交办的其他事项。

        二、内部机构设置
  (一)政府办公室及相关机构事务
  (二)财政所
  (三)人口与计划生育办公室
  (四)司法所
  (五)普通教育
  (六)文化体育与传媒办公室
  (七)社会保障和就业部门
  (八)医疗卫生
  (九)农林水牧事业发展办公室

       三、2014年度部门决算情况
   本年收入总计21125444.68元,其中:
  财政拨款收入  21125444.68元,上级补助收入0元,事业收入 0元,经营收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
  本年支出总计21125444.68元,其中:
  (一)基本支出7050750.71元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括镇属干部职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出14074693.97元,主要用于农村最低生活保障、农村五保供养、农村医疗救助、农业生产资料与技术补贴、对高校毕业生到基层任职补助,其他农业支出、对村级一事一议的补助、解决移民遗留问题补助、农村危房改造等支出。

        四、2014年度“三公”经费决算情况
  本年“三公”经费决算财政拨款总额39750元,其中:
  (一)因公出国(境)费用未发生支出。
  (二)公务接待费16750元。
  (三)公务用车购置费和运行费23000元,其中:公务用车运行费23000元,主要用于2辆公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等日常支出。

  附件:1. 2014年度部门收支决算总表
     2. 2014年部门支出决算明细表
     3. 2014年“三公经费”决算情况表

                                                                 二〇一五年八月二十七日

    收入支出决算总表       
           财决01表
编制单位:张掖市甘州区甘浚镇人民政府   2014年度      金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数决算数
栏次 12栏次 34栏次 56
一、财政拨款收入14,332,785.5421,125,444.68一、一般公共服务支出372,462,109.903,914,133.72一、基本支出604,222,785.547,050,750.71
其中:政府性基金20.00222,000.00二、外交支出380.000.00    人员经费613,113,240.645,599,986.00
二、上级补助收入30.000.00三、国防支出390.000.00    日常公用经费621,109,544.901,450,764.71
三、事业收入40.000.00四、公共安全支出40189,937.57275,285.00二、项目支出63110,000.0014,074,693.97
四、经营收入50.000.00五、教育支出410.000.00    基本建设类项目64110,000.000.00
五、附属单位上缴收入60.000.00六、科学技术支出420.000.00    行政事业类项目650.0014,074,693.97
六、其他收入70.000.00七、文化体育与传媒支出43131,363.16156,811.00三、上缴上级支出660.000.00
 8  八、社会保障和就业支出44530,470.8410,689,937.57四、经营支出670.000.00
 9  九、医疗卫生与计划生育支出45160,891.171,285,091.50五、对附属单位补助支出680.000.00
 10  十、节能环保支出460.000.00 69  
 11  十一、城乡社区支出470.0080,000.00支出经济分类70
 12  十二、农林水支出48528,849.324,572,185.89基本支出和项目支出合计7121,125,444.68
 13  十三、交通运输支出490.000.00  工资福利支出723,681,445.40
 14  十四、资源勘探信息等支出500.000.00  商品和服务支出731,452,764.71
 15  十五、商业服务业等支出510.000.00  对个人和家庭的补助7415,491,234.57
 16  十六、金融支出520.000.00  对企事业单位的补贴750.00
 17  十七、援助其他地区支出530.000.00  赠与760.00
 18  十八、国土海洋气象等支出540.000.00  债务利息支出770.00
 19  十九、住房保障支出55329,163.58152,000.00  基本建设支出780.00
 20  二十、粮油物资储备支出560.000.00  其他资本性支出79500,000.00
 21  二十一、国债还本付息支出570.000.00  贷款转贷及产权参股800.00
 22  二十二、其他支出580.000.00  其他支出810.00
 23   59   82  
本年收入合计244,332,785.5421,125,444.68本年支出合计834,332,785.5421,125,444.68
    用事业基金弥补收支差额250.000.00    结余分配840.00
    年初结转和结余260.000.00      交纳所得税850.00
      基本支出结转270.00      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余280.00      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00
 30      年末结转和结余890.000.00
 31        基本支出结转900.00
 32        项目支出结转和结余910.00
 33        经营结余920.00
 34   93  
 35   94  
总计364,332,785.5421,125,444.68总计954,332,785.5421,125,444.68
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。        

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