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甘州区靖安乡卫生院2025年部门预算公开情况说明

发表日期:2025-01-27 10:45:00 发布机构:卫生健康局
索引号 620702070/2025-00013 发文字号
关键词 发布机构 卫生健康局
公开形式 主动公开 责任部门 甘州区卫生健康局
生成日期 2025-01-27 10:45:00 是否有效

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

甘州区靖安乡卫生院为财政全额拨款的事业单位,隶属甘州区卫生健康局管理,是集预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育服务“六位一体”的有效、经济、方便的基层卫生服务机构,是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理;提供基本公共卫生服务,包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病;承担对村卫生室人员的培训、技术指导等;贯彻落实国家基本药物制度,全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告;对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导,履行定点医疗机构职责,做好医保政策的宣传、监督和服务工作;承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区靖安乡卫生院为财政全额拨款的事业单位,隶属甘州区卫生健康局。卫生院现有10个科室,包括内科、外科、中医科、公共卫生科、化验室、B超心电图室、放射室、急救室、手术室、财务室。现有专业技术人员22人,其中具备本科学历16人,专科学历6人;具备专业技术资格人员19人。全体医护人员24小时应诊,为患者提供最大的优惠和方便。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算184.83万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1.收入预算

2025年收入预算184.83万元。

2.支出预算

2025年支出预算184.83万元,基本支出184.83万元占比100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出184.83万元,包括:社会保障和就业支出19.6万元、卫生健康支出150.01万元、住房保障支出(住房公积金)15.22万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出184.83万元,比2024年预算增长2.9万元,增长的主要原因是单位人员增长。其中:人员经费支出179.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出5.19万元,主要包括:工会经费、福利费。

(二)项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为139.78万元,比2024年预算增长1.97万元,主要原因是人员增长。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出18.21万元,比2024年预算增加0.3万元,主要原因是年度考核奖纳入缴费基数,人员缴费基数增加。

3.2025年其他社会保障和就业支出1.39万元,比2024年预算增加0.03万元,主要原因是人员增加。

4.2025年行政单位医疗支出10.05万元,比2024年预算增加0.81万元,主要原因是人员增加。

5.2025年住房公积金支出15.22万元,比2024年预算增加0.43万元,主要原因是人员增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元,较2024年减少0万元。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额71.2万元,其中:政府采购货物预算66.12万元,政府采购服务预算5.08万元。

2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.2万元,小微企业预留政府采购项目预算金额71.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为721万元。其中:办公用房 1714平方米,价值379.39万元。我单位共有救护车3辆,价值36.29万元。单价20万元以上的专用设备1台,价值86.5万元。

2025年拟采购固定资产约9.5万元,主要包括:房屋改造4.49万,复印机0.34万元,其他办公设备4.67万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无使用国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。

2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。

2025年6月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。

3.绩效自评开展情况。

2025年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中项目支出1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。

根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度无增加减少部门预算项目,同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标29个;各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:靖安卫生院2025年部门预算公开表.xlsx

附件2:靖安卫生院单位整体绩效.xlsx


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